Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8621 |
Data de lançamento: |
22/09/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 35 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
1.076,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 35 SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
1.076,25 |
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29/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31173 |
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1.076,25 |
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10/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853157
PAGTO. REF. EMPENHO 8621/2016
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
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1.076,25 |
TOTAL |
1.076,25 |
1.076,25 |
1.076,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.