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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8701 Data de lançamento: 26/09/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO EM PONTE DE PONTÃO DOS MANECOS. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO EM PONTE DE PONTÃO DOS MANECOS. 160,00
17/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 56820 160,00
30/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853244 PAGTO. REF. EMPENHO 8701/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.