Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
873 |
Data de lançamento: |
29/01/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
BLOCO MAC FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS EQUIPES QUE ATENDEM O PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC (MÉDIA COMPLEXIDADE). |
0,00 |
871,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS EQUIPES QUE ATENDEM O PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC (MÉDIA COMPLEXIDADE). |
871,56 |
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06/04/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 044775 |
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871,56 |
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13/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 873/2016
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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871,56 |
TOTAL |
871,56 |
871,56 |
871,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.