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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 8772 Data de lançamento: 28/09/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA REFORMA NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 269,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA REFORMA NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 269,28
06/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22289 269,28
11/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851571 PAGTO. REF. EMPENHO 8772/2016 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 269,28
TOTAL 269,28 269,28 269,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.