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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8787 Data de lançamento: 29/09/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES SETEMBRO/2016 VENC. EM 20/10/2016. 0,00 190,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2016 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES SETEMBRO/2016 VENC. EM 20/10/2016. 190,53
18/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 190,53
24/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862803 PAGTO. REF. EMPENHO 8787/2016 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 190,53
TOTAL 190,53 190,53 190,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.