Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8808 |
Data de lançamento: |
29/09/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES SETEMBRO/2016 VENC. EM 20/10/2016. |
0,00 |
74,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2016 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES SETEMBRO/2016 VENC. EM 20/10/2016. |
74,57 |
|
|
18/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
74,57 |
|
24/10/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901039
PAGTO. REF. EMPENHO 8808/2016
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 |
|
|
74,57 |
TOTAL |
74,57 |
74,57 |
74,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.