Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
888 |
Data de lançamento: |
29/01/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL PARA USO NO PORTICO DO MUNICIPIO.+ |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL PARA USO NO PORTICO DO MUNICIPIO.+ |
480,00 |
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29/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1.084. |
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480,00 |
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03/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853077
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2016
NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - 66024 |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.