Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
Número do empenho: | 890 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. | 0,00 | 1.667,98 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/01/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. | 1.667,98 | ||
14/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 233073, 237367, 237360, 237354, 237410, 237347, 237342, 237345, 237343, 237346, 237348, 237352, 237353, 237350, 237355, 237341, 237361, 237408 | 1.667,98 | ||
17/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862371 PAGTO. REF. EMPENHO 890/2016 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 | 1.667,98 | ||
TOTAL | 1.667,98 | 1.667,98 | 1.667,98 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |