Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8914 |
Data de lançamento: |
29/09/2016 |
Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Setembro de 2016 |
0,00 |
6.431,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2016 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Setembro de 2016 |
6.431,66 |
|
|
29/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS SETEMBRO 2016 |
|
6.431,66 |
|
30/09/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008914/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
6.431,66 |
TOTAL |
6.431,66 |
6.431,66 |
6.431,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.