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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9139 Data de lançamento: 04/10/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RUA PEDRO BAMBINI. 0,00 2.738,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2016 VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RUA PEDRO BAMBINI. 2.738,00
27/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 57079 E 57085 2.738,00
30/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853244 PAGTO. REF. EMPENHO 9139/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 2.738,00
TOTAL 2.738,00 2.738,00 2.738,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.