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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9152 Data de lançamento: 04/10/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE PECAS PARA TACOGRAFO PARAO VEILO N° 74. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2016 VALOR REF. AQUISICAO DE PECAS PARA TACOGRAFO PARAO VEILO N° 74. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. 800,00
27/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4253 800,00
04/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861692 PAGTO. REF. EMPENHO 9152/2016 AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENS - 83776 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.