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Última atualização realizada em 27/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9198 Data de lançamento: 06/10/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES. 0,00 3.338,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2016 VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES. 3.338,00
27/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 57190, 57193, 57189. 3.338,00
30/12/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853244 PAGTO. REF. EMPENHO 9198/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 3.338,00
TOTAL 3.338,00 3.338,00 3.338,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.