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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9245 Data de lançamento: 10/10/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., NA AVENIDA CASTELO BRANCO (TRECHO ENTRE A AV. OSVALDO JÚLIO WERLANG E A RUA BEIRA RIO) NUMA ÁREA TOTAL DE 9.952,45M², E NA AVENIDA FRANCIOSI (TRECHO ENTRE A AV. OSVALDO JÚLIO WERLANG E A RUA SANTA MARIA), NUMA ÁREA TOTAL DE 9.774,25M², CONTRATO 76/2016. 0,00 1.000.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2016 VALOR REF. SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q., NA AVENIDA CASTELO BRANCO (TRECHO ENTRE A AV. OSVALDO JÚLIO WERLANG E A RUA BEIRA RIO) NUMA ÁREA TOTAL DE 9.952,45M², E NA AVENIDA FRANCIOSI (TRECHO ENTRE A AV. OSVALDO JÚLIO WERLANG E A RUA SANTA MARIA), NUMA ÁREA TOTAL DE 9.774,25M², CONTRATO 76/2016. 1.000.000,00
30/12/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2293 476.810,96
30/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9245/2016 - REF. NF 2293/2016 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 64050 476.810,96
17/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 476.810,96
21/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9245/2016 REF. 2ª PARCELA CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 64050 476.810,96
28/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2841 46.378,08
01/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9245/2016 - REF. NF 2841 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 64050 46.378,08
TOTAL 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.