Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
925 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CESAREAS |
3.000,00 |
3.000,00 |
1.00 |
SOBREAVISO CLINICO |
9.085,50 |
9.085,50 |
1.00 |
PARTOS |
500,00 |
500,00 |
1.00 |
PROCEDIMENTOS PSIQUIATRICOS |
6.240,00 |
6.240,00 |
1.00 |
INTERN. PSIQUIATRICAS E CARDIOLOGICAS.
SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JANEIRO/2016 CFE CONTRATO 021/2014. |
1.440,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2016 |
CESAREAS SOBREAVISO CLINICO PARTOS PROCEDIMENTOS PSIQUIATRICOS INTERN. PSIQUIATRICAS E CARDIOLOGICAS.
SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JANEIRO/2016 CFE CONTRATO 021/2014. |
20.265,50 |
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12/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 40, 39, 38, 35, 34. |
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20.265,50 |
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22/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 925/2016
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 415 |
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20.265,50 |
TOTAL |
20.265,50 |
20.265,50 |
20.265,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.