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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9261 Data de lançamento: 11/10/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE PLANCHAS DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DAS PONTES DO INTERIOR. PONTAO DO MANECONS, SAO BENTO. 0,00 13.369,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2016 VALOR REF. AQUISICAO DE PLANCHAS DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DAS PONTES DO INTERIOR. PONTAO DO MANECONS, SAO BENTO. 13.369,59
31/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.933 13.369,59
11/11/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9261/2016 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 13.369,59
TOTAL 13.369,59 13.369,59 13.369,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.