Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
929 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONFECÇÃO DE ENVELOPES, PASTAS E FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2016 |
VALOR REF. CONFECÇÃO DE ENVELOPES, PASTAS E FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. |
1.499,00 |
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29/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7644 |
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1.499,00 |
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02/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851377
PAGTO. REF. EMPENHO 929/2016
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
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1.499,00 |
TOTAL |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.