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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9291 Data de lançamento: 13/10/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO PARQUE DE EXPOSICOES. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. 0,00 2.105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2016 VALOR REF. SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO PARQUE DE EXPOSICOES. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. 2.105,00
31/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15 2.105,00
18/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005059 PAGTO. REF. EMPENHO 9291/2016 BERNARDO DAMBROS - 66802 2.105,00
TOTAL 2.105,00 2.105,00 2.105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.