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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 9339 Data de lançamento: 17/10/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Encargos Gerais do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Especial
Projeto / Atividade: ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE SETEMBRO 2016. 0,00 562,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2016 VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE SETEMBRO 2016. 562,40
17/10/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 562,40
20/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853165 PAGTO. REF. EMPENHO 9339/2016 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 562,40
TOTAL 562,40 562,40 562,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.