| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
| Número do empenho: | 9363 | Data de lançamento: | 17/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 21 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2016, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 91/2014. | 4.818,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 22 REF. 21 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2016, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 91/2014. | 4.818,24 | ||
| 17/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°185 | 4.818,24 | ||
| 21/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861676, 861678 PAGTO. REF. EMPENHO 9363/2016 W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIGUES - 80309 | 4.818,24 | ||
| TOTAL | 4.818,24 | 4.818,24 | 4.818,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||