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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9473 Data de lançamento: 19/10/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA, REDE ELÉTRICA E CONSERTO DE BANHEIROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2016 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA, REDE ELÉTRICA E CONSERTO DE BANHEIROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 6.000,00
01/11/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1 6.000,00
10/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853190 PAGTO. REF. EMPENHO 9473/2016 RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985 6.000,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.