Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AMILTON LUIZ GUARDA - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9524 |
Data de lançamento: |
26/10/2016 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 101
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2016 |
VEICULO Nº 101
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
150,00 |
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22/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°11 |
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150,00 |
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31/12/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 121755/2019 |
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-150,00 |
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31/12/2019 |
ANULADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 121755/2019 |
-150,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.