Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 03/02/2016 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VEICULO Nº 99, 65, 08, 06, 20, 78, 116, 126, 96, 17, 10, 13. VALOR REF. CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS. | 0,00 | 840,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/02/2016 | VEICULO Nº 99, 65, 08, 06, 20, 78, 116, 126, 96, 17, 10, 13. VALOR REF. CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS. | 840,00 | ||
23/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF378,379,380,377 | 840,00 | ||
26/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004696 PAGTO. REF. EMPENHO 957/2016 WAGNER DOLCI ME - 82518 | 840,00 | ||
TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |