Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
Número do empenho: | 974 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/12/15 A 10/01/16 TEL. 54-9995-8449,9974-4128,9991-5373,9979-9150,9977-7754,9976-7772,9976-7769,9976-7755,9974-6481,9962-0252,9947-8010,9905-4357,9905-4351,9684-9964,9668-6907,9666-2778,9627-5239. | 0,00 | 1.512,51 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
04/02/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/12/15 A 10/01/16 TEL. 54-9995-8449,9974-4128,9991-5373,9979-9150,9977-7754,9976-7772,9976-7769,9976-7755,9974-6481,9962-0252,9947-8010,9905-4357,9905-4351,9684-9964,9668-6907,9666-2778,9627-5239. | 1.512,51 | ||
04/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.512,51 | ||
11/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862287 PAGTO. REF. EMPENHO 974/2016 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.512,51 | ||
TOTAL | 1.512,51 | 1.512,51 | 1.512,51 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |