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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1006 Data de lançamento: 15/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2676 COM VENCIMENTO EM 14/02/17. 0,00 144,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2676 COM VENCIMENTO EM 14/02/17. 144,16
15/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 144,16
20/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861799 PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2017 OI SA - 64819 144,16
TOTAL 144,16 144,16 144,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.