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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10177 Data de lançamento: 28/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE GERARDO BARBOSA. 0,00 172,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE GERARDO BARBOSA. 172,67
11/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 45769 172,67
18/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000525 PAGTO. REF. EMPENHO 10177/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 172,67
TOTAL 172,67 172,67 172,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.