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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10194 Data de lançamento: 29/09/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.00 R20 16 PR DUNLOP BORRACHUDO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº130. 1.323,00 5.292,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2017 PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.00 R20 16 PR DUNLOP BORRACHUDO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº130. 5.292,00
29/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1977 5.292,00
30/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853429 PAGTO. REF. EMPENHO 10194/2017 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 5.292,00
TOTAL 5.292,00 5.292,00 5.292,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.