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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NILTON PRETO MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10269 Data de lançamento: 02/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VEICULO Nº 45 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. 200,00 200,00
1.00 LAVAGEM VEÍCULO Nº12 200,00 200,00
1.00 LAVAGEM VEÍCULO Nº138 250,00 250,00
1.00 LAVAGEM VEÍCULO Nº153 250,00 250,00
1.00 LAVAGEM VEÍCULO Nº85 40,00 40,00
1.00 LAVAGEM VEÍCULO Nº83 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2017 VEICULO Nº 45 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. LAVAGEM VEÍCULO Nº12 LAVAGEM VEÍCULO Nº138 LAVAGEM VEÍCULO Nº153 LAVAGEM VEÍCULO Nº85 LAVAGEM VEÍCULO Nº83 990,00
12/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 166 990,00
31/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853516 PAGTO. REF. EMPENHO 10269/2017 NILTON PRETO MEI - 80252 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.