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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10281 Data de lançamento: 02/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONFECÇÃO DE 40 PLACAS DE ACRÍLICO E 30 PLACAS EM MDF PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO GRUPO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. 0,00 2.142,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2017 VALOR REF. CONFECÇÃO DE 40 PLACAS DE ACRÍLICO E 30 PLACAS EM MDF PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO GRUPO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. 2.142,00
11/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 242 2.142,00
11/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 241 E 242 2.142,00
11/10/2017 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -2.142,00
19/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000529 PAGTO. REF. EMPENHO 10281/2017 ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 50579 2.142,00
TOTAL 2.142,00 2.142,00 2.142,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.