Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10281 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONFECÇÃO DE 40 PLACAS DE ACRÍLICO E 30 PLACAS EM MDF PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO GRUPO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
0,00 |
2.142,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2017 |
VALOR REF. CONFECÇÃO DE 40 PLACAS DE ACRÍLICO E 30 PLACAS EM MDF PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO GRUPO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
2.142,00 |
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11/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 242 |
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2.142,00 |
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11/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 241 E 242 |
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2.142,00 |
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11/10/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.142,00 |
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19/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000529
PAGTO. REF. EMPENHO 10281/2017
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 50579 |
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2.142,00 |
TOTAL |
2.142,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.