Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10304 |
Data de lançamento: |
03/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DOADORES DE SANGUE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DO HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 27/09/2017. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE DO HEMOVIDA DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 27/09/2017. |
700,00 |
|
|
12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 78 |
|
700,00 |
|
14/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863659
PAGTO. REF. EMPENHO 10304/2017
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
|
|
700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.