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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10360 Data de lançamento: 05/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. 1.500,00
11/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016.753.633 1.500,00
19/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000528 PAGTO. REF. EMPENHO 10360/2017 CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI - 85724 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.