Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10512 |
Data de lançamento: |
11/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/08/17 A 10/09/17 TEL. 54-99973-9584 |
0,00 |
49,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2017 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/08/17 A 10/09/17 TEL. 54-99973-9584 |
49,73 |
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11/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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49,73 |
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31/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005552
PAGTO. REF. EMPENHO 10512/2017
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
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49,73 |
TOTAL |
49,73 |
49,73 |
49,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.