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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALBIRI PEREIRA SCHUSSLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 10533 Data de lançamento: 11/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 0,00 728,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 728,00
12/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16816780 728,00
23/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862456 PAGTO. REF. EMPENHO 10533/2017 ALBIRI PEREIRA SCHUSSLER - 82806 728,00
TOTAL 728,00 728,00 728,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.