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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 10549 Data de lançamento: 11/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 19 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. 0,00 6.777,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2017 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 19 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. 6.777,68
16/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 111 6.777,68
20/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000550, 000549 PAGTO. REF. EMPENHO 10549/2017 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 6.777,68
TOTAL 6.777,68 6.777,68 6.777,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.