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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO DANIEL M JUSTO EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10605 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE CABEÇAS DE PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL DE FIBRA PARA O NATAL ESPERANÇA. 0,00 6.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE CABEÇAS DE PAPAI NOEL E MAMÃE NOEL DE FIBRA PARA O NATAL ESPERANÇA. 6.480,00
24/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 33 6.480,00
30/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000264 PAGTO. REF. EMPENHO 10605/2017 JOAO DANIEL M JUSTO EPP - 86848 6.480,00
TOTAL 6.480,00 6.480,00 6.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.