Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VANDERLEI TAVARES DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10607 |
Data de lançamento: |
16/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
1.200,00 |
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30/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9 |
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1.200,00 |
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07/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000539
PAGTO. REF. EMPENHO 10607/2017
VANDERLEI TAVARES DA SILVA MEI - 81951 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.