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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10620 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 30 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014. 0,00 3.696,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 30 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014. 3.696,00
16/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18 3.696,00
20/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10620/2017 PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA - 62713 3.696,00
TOTAL 3.696,00 3.696,00 3.696,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.