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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 10648 Data de lançamento: 16/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DO RINCÃO DOS OLIVEIRA. 0,00 2.440,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DO RINCÃO DOS OLIVEIRA. 2.440,51
23/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 28250 2.440,51
30/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005604 PAGTO. REF. EMPENHO 10648/2017 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 2.440,51
TOTAL 2.440,51 2.440,51 2.440,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.