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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1072 Data de lançamento: 20/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FIO E PINOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA E SALA DA ENGENHARIA. 0,00 41,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FIO E PINOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA E SALA DA ENGENHARIA. 41,60
14/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.176.296 41,60
20/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901130 PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2017 MICHEL WERLANG ME - 83914 41,60
TOTAL 41,60 41,60 41,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.