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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10759 Data de lançamento: 20/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE ALVARÁ DE OBRA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE ALVARÁ DE OBRA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 420,00
10/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9837 420,00
20/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005584 PAGTO. REF. EMPENHO 10759/2017 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.