Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10768 |
Data de lançamento: |
20/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MICROBIOLÓGICO E FLUORETAÇÃO DE ÁGUA PARA O POÇO ARTESIANO DA SECRETARIA. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MICROBIOLÓGICO E FLUORETAÇÃO DE ÁGUA PARA O POÇO ARTESIANO DA SECRETARIA. |
2.500,00 |
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08/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5139 |
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2.500,00 |
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17/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005583
PAGTO. REF. EMPENHO 10768/2017
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - 81587 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.