Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1078 |
Data de lançamento: |
20/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
150,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
150,53 |
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14/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.184.387 |
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150,53 |
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20/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861854
PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2017
NIUDIR ELIAS COPINI - 487 |
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150,53 |
TOTAL |
150,53 |
150,53 |
150,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.