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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 13:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10791 Data de lançamento: 23/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR. 0,00 2,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR. 2,80
12/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16921955 2,80
17/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901455 PAGTO. REF. EMPENHO 10791/2017 ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO - 74735 2,80
TOTAL 2,80 2,80 2,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.