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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10848 Data de lançamento: 26/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa: REEMBOLSO TAXI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 08,09,10 E 11/10/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COM MINISTRO DA SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DE ESF NAS UNIDADES DE SAÚDE E PARA AQUISIÇÃO 0,00 205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2017 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 08,09,10 E 11/10/2017 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COM MINISTRO DA SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DE ESF NAS UNIDADES DE SAÚDE E PARA AQUISIÇÃO 205,00
27/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 205,00
26/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853508 PAGTO. REF. EMPENHO 10848/2017 DOUGLAS FONTANA - 64984 205,00
TOTAL 205,00 205,00 205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.