Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1089 |
Data de lançamento: |
20/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS LIXEIRAS COM DIVISÓRIA E TAMPA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS. |
0,00 |
2.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TRÊS LIXEIRAS COM DIVISÓRIA E TAMPA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS. |
2.520,00 |
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24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.174.567 |
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2.520,00 |
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03/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2017
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI - 85724 |
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2.520,00 |
TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.