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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10892 Data de lançamento: 26/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA MECÂNICA. 0,00 200,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA MECÂNICA. 200,38
21/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2713 200,38
27/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005597 PAGTO. REF. EMPENHO 10892/2017 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 200,38
TOTAL 200,38 200,38 200,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.