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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10893 Data de lançamento: 26/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA PORTELINHA. 0,00 172,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA DA PORTELINHA. 172,26
21/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2713 172,26
27/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005597 PAGTO. REF. EMPENHO 10893/2017 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 172,26
TOTAL 172,26 172,26 172,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.