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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1095 Data de lançamento: 20/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 13/02 A 17/02/2017 PARA O SR. MARCELO VIZZOTO ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 0,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2017 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 13/02 A 17/02/2017 PARA O SR. MARCELO VIZZOTO ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 660,00
23/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 660,00
01/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901116 PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2017 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.