Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11070 |
Data de lançamento: |
27/10/2017 |
Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Outubro de 2017 |
0,00 |
658,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2017 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Outubro de 2017 |
658,72 |
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27/10/2017 |
liquidado cfe empenhos mes de outubro/2017 |
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658,72 |
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31/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011070/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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658,72 |
TOTAL |
658,72 |
658,72 |
658,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.