Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11193 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº23/2017, PP Nº06/2017, PE Nº020/2017 E PE Nº021/2017. |
0,00 |
578,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2017 |
PP 08/2017
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº23/2017, PP Nº06/2017, PE Nº020/2017 E PE Nº021/2017. |
578,00 |
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13/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1492 |
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578,00 |
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23/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853565
PAGTO. REF. EMPENHO 11193/2017
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 |
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578,00 |
TOTAL |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.