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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 08:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11193 Data de lançamento: 30/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 08/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº23/2017, PP Nº06/2017, PE Nº020/2017 E PE Nº021/2017. 0,00 578,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2017 PP 08/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº23/2017, PP Nº06/2017, PE Nº020/2017 E PE Nº021/2017. 578,00
13/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1492 578,00
23/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853565 PAGTO. REF. EMPENHO 11193/2017 DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 578,00
TOTAL 578,00 578,00 578,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.