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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11247 Data de lançamento: 01/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA PRESENTEAR AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO GRUPO SAÚDE MENTAL NO DIA DAS CRIANÇAS. 0,00 14,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA PRESENTEAR AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO GRUPO SAÚDE MENTAL NO DIA DAS CRIANÇAS. 14,32
23/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7202 14,32
29/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000557 PAGTO. REF. EMPENHO 11247/2017 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 14,32
TOTAL 14,32 14,32 14,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.